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财务审计工作职责,2020财务审计工作职责

财务审计工作职责 2020财务审计工作职责

2020-05-24 21:04:47

  1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

  2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

  3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

  4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

  5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

  6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

  7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

  8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

  9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

  10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

  11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

  12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

  13.完成集团领导交给的其他工作。

  辅助工作职责

  1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

  2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

  3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

  4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

  5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

  部门权限

  1.有权根据审计实际情况,定期向集团总裁、董事会提交审计意见书。

  2.有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司财务管理制度。

  3.有权查阅被审计单位相关的文件资料,参与被审计单位的有关会议。

  4.对涉及审计中的有关事项,有权向被审计单位和有关人员进行查证,并要求被审计单位报送相关资料、文件。

  5.对正在进行损害集团利益的行为,有权作出及时的制止决定、限制无效时,上报董事会处理。

  6.有权对阻挠妨碍审计工作、拒绝提供有关资料的单位和个人,经董事会同意,追究有关责任人员的责任。

  7.有权对审计出的严重问题,提请董事会给予直接责任人处罚等。

  8.有权制定本部门年度,月度工作计划,并审核。

  9.有权对部门内审团队进行考核。

  10.有权审批本部门费用开支。